En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi (svensk AB med säte i Sverige) driver distansförsäljning av designartikler som dels lagerförs hos os, men också till dels levereras direkt till kund av producenterna som finns i Sverige och i andra EU-länder.

För varor som skickas till oss och sedan till kund är det inga problem med reglerna, inte heller om vi är momsregistrerade i samma land som kunden. Krångligt, men väl beskrivet.

Men vad skall hända om varor för vår räkning skickas direkt från producent till privatperson i et tredje EU-land där vi inte är momsregistrerade (och där vår försäljning ligger under landets gräns för registrering)?

Det framgår av skatteverkets broschyrer att även om det i princip blir ett gemenskaps-internt förvärv i kundens land, ska vi enligt 'reservreglen' redovisa utgående GIF-moms i Sverige. Vi måste ju också ta ut ock redovisa utgående moms på försäljningen till kunden, och därför bör vi också kunna dra av ingående GIF-moms.

Summa summarum, det blir precis samma momsredovisning som om varan skickats till Sverige och vidare till kund. Det är också så vi har redovisat i de enstaka fall som förekommit, men det ser ut att öka nu. Självklart ska vi se till att vi inte passerar registreringströskeln i något kundland, men...

Det som oroar oss är att vi skulle kunna nekas avdrag av den ingående GIF-momsen i Sverige, för då blir det inte mycket vinst på den handeln. Finns det någon risk för det

2 Comments
  1. anon
    Clas Ramert
    Feb 15, 2010

    Hej Lars!

    Det här var för komplicerat för att besvaras gratis. Det kräver nämligen en hel del utredning. Om Du vill ha hjälp med detta ring oss gärna på telefon 031 711 20 70!

    Hälsningar/Clas

    http://www.skattepunkten.se

     

     

     

    Hälsningar/Clas

    Skattepunkten AB

     

     

     

  1. anon
    Lars.H.Mathiesen
    Feb 16, 2010

    Hej Clas,

    tack för svaret. Vi har, sedan jag ställte frågan, beslutit att i framtiden låta fakturan utfärdas av den leverantör som skickar varan till slutkund, och samtidigt fakturera vår provision till leverantören som gemenskabsintern försäljning av en tjänst (marknadsföring och betalningsförmedling).

    På så sätt skulle vi kunna undvika vi hela frågan om trepartshandel / förvärv i andra länder, och alla potentielle strider med de 25 olika tullverk i EU. Låter det vettigt?