En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har ett maltesiskt tradingbolag som drivs från malta men säljer till hela EU. Har även ett svenskt bolag som driver verksamhet i Sverige. Jag är själv bosatt i Sverige, men arbetar inte aktivt i det maltesiska bolaget utan är endast delägare. Det maltesiska bolaget gör dock dropship beställningar hos det svenska bolaget. Dvs en kund i tyskland eller sverige beställer av det maltesiska bolaget som i sin tur beställer hos det svenska bolaget men med leverans direkt till kunden som beställde från det maltesiska bolaget. Det maltesiska bolaget betalar normala priser till det svenska bolaget och momsen beskattas i respektive försäljningsland då det maltesiska bolaget har momsavtal med de flesta stora eu länderna inkl sverige. Jag antar att det maltesiska bolaget ska betala skatt på bolagets vinst till den maltesiska skattemyndigheten. Men finns det ngn risk att svenska skattemyndigehten kan kräva att vinstskatt även ska betalas i sverige eftersom det maltesiska bolaget har försäljning till svenska kunder och varorna skickas direkt från det svenska bolaget genom dropshipping?

3 Kommentarer
  1. anon
    Inger Paulin
    mar 22, 2010

    Hej Petreus, Vad har vi här: en oäkta koncern med en i Sverige bosatt person som har ett maltesiskt bolag och ett svenskt bolag. Det maltesiska bolaget tar emot beställningar som det svenska bolaget levererar till kund. Risker i transaktioner mellan bolag kan sammanfattas i tre situationer: fast driftställe i Sverige, prisättningen angrips (s.k internprissättning mellan bolag i intressegemenskap) och CFC-regler med delägarbeskattning i Sverige.

    Det kan tänkas att det maltesiska bolaget anses ha ett fast driftställe i Sverige - antingen hos Dig beroende på hur bolaget drivs från Malta eller hos Ditt AB. Hur betalas varorna? Betalar svenska kunder till Malta?
    Prissättningen säger Du är riktig.
    CFC med svensk delägarbeskattning. Är bolaget på Malta lågbeskattat, äger Du minst 25 %? Jag har inte specialgranskat CFC i Ditt fall. Sverige skatteavtal med Malta utesluter vissa bolag från skatteavtalet. I så fall så kan Du inte åberopa avtalet.

    Ja det finns mycket att tänka på. Skatteverket har en mycket agressiv inställning till näthandel och avnacerat kunnande om IT-försäljning.

    Bästa hälsningar Inger

     

     

  1. anon
    Fors-Now
    mar 25, 2010

    Jag vill varna alla som sitter och tror att man ska klara sig med utländska bolag,
    sen ett Svenskt bolag. Konto eller bolag i Gibraltar, Cayman öarna osv Hemsida med server i USA. betalning till konto i Guam. Ja, sen sitter folk i Sverige och utför jobbet.

    Det sitter folk och dropshippar elektronik, skor, kläder, mobiltelefoner osv.
    Så länge man sitter i Sverige och styr ordrar och ber dropshippern i tex. Kina sända det till dina befintliga kunder. Så är det du som får problem.
    1. Du har fast driftställe i Sverige.2. Du bor och arbetar i Sverige. 3. Du har din adress i Sverige. Maltesiskt bolag, Svenskt bolag. Det får Skatteverket att längta efter en revision.

    Kan bara hålla med föregående talare.
    Skatteverket har en mycket aggresiv inställnig till näthandel.
    problemet är också att en del utredare på Skatteverket inte är kompetenta vad det gäller IT, e-handel, Dropshipping, orders från ett annat land.
    De kan ha en mycket ålderdomlig förhållning/Iställning till detta nya med IT, Paypal, elektroniska överföringar, WIFI, Appar, IP, ISP osv. osv.

    I mina öron så förefaller ditt upplägg problematiskt.

    Lycka till

    Fors-Now

     

  1. anon
    petrerus
    maj 05, 2010

    Hej Inger, tack för ett bra svar.

    Kunderna till det maltesiska bolaget har både personal, kontor och lager på malta. Alla kunder som handlar av det maltesiska bolaget betalar direkt till det maltesiska bolaget. Priserna som det maltesiska bolaget betalar till det svenska bolaget är samma priser som till andra kunder i samma storlek.

    Merparten av alla ordrar (80%) som det maltesiska bolaget får skickas från malta, men en del ordrar som är slut i lager skickas som dropshipping från det svenska bolaget

    Skulle det utgöra någon skillnad om dropshipping användes endast till andra länder än Sverige? 90% av all försäljning sker till kunder ej bosatta i Sverige. Så dropshipping till svenska kunder utgör en mycket liten del av all försäljning.

    Jag äger 33% av bolaget. Bolaget är ett tradingbolag och betalar normal skatt (ca 33%). Men då bolaget gör utdelning så återförs en stor del av skatten pga att de flesta ägarna bor utomlands.