Experten svarar!

Bevisning begränsad skatteskyldighet

Om Sverige t ex får en kontrolluppgift från USA där det står att jag har fått en utbetalning till mitt konto utomlands under tiden jag saknade väsentlig anknytning och därmed var begränsad skatteskyldig, måste jag bevisa för SKV att jag skattat i min hemviststat? Även om landet i fråga inte har nån inkomstskatt? Eller gäller det bara att bevisa att man bott och verkat utomlands. Vad jag redan känner till är att SKV inte har någon laglig rätt att kräva att man måste visa intyg på att man skattar i sitt nya hemland för att anses begränsat skatteskyldig.

Skatteskyldighet, boende utomlands (12 punkter)

Jag sökte igenom er sajt och fann dessa fakta baserat på era svar och andras. Mina frågor är inbakade i dessa punkter och jag undrar, är dessa punkter korrekt uppfattade vad gäller internationell beskattningsskyldighet?

1. Om man är begränsat skatteskyldig behöver man inte deklarera sin utlandsintjänad inkomst.

2. Om man kan bevisa att man inte har väs ank, och flyttar hem 2018, blir man inte skatteskyldig för dom åren man var utomlands.

Förmånsbeskattning på delat boende

Hej!

Jag och tre bekanta driver ett företag, och vi funderar på att hyra en övernattningslägenhet i Uppsala. Tanken är att vi alla skulle kunna utnyttja den vid olika tillfällen, då vi pendlar dit med jämna mellanrum. Efter att ha läst en del om det är vi dock lite oklara på hur det fungerar med förmånsbeskattning om vi skulle göra så. Två oklarheter är:

Frilansbeskattning USA

Jag är utvandrad och saknar väsentlig anknytning till Sverige... Sverige är land A. Jag bor och är skriven i land B, och jag frilansar för land C (USA). 

1. Betalar jag skatt i land B eller C? (A om jag haft anknytning) 
2. Och, om jag beskattar i land B, kan land C komma att utkräva bevis på beskattning eller är det irrelevant för dem? 
3. Om du inte kan svara på 2, vet du var jag kan få svar på min fråga?

Näthandel i England

Hej!

Jag driver ett AB med säte i Sverige men opererar fullt up på den Engelska E-handeln, specifikt amazon.co.uk

Frågan är hur gör jag med momsen? 

Scenariot är följande; Fysiska produkter köps från Kina och fraktas direkt till England. (import moms betalas men den kan jag kräva tillbaka om jag fatta allt rätt). Därefter säljs produkterna på nätet mot privatpersoner. 

Jag är momsregistrerad I både Sverige och UK..

10 års regeln - ETF's & Australien

hej!
I'm an Australian citizen currenly resident in Sweden. I'm intending to go back to Oz for good in a couple of years time. My question is in regard to the '10 year rule' that 've read about for Swedish tax
When I move I will have no assets or property left in Sweden and I will be an Australian tax payer again. During my time here I have bought some ETF funds which are based in the UK. The dividends from these funds I declare and pay tax on here in Sweden.

Ideellt skadestånd skattepliktigt?

En firma har fått ett ekonomiskt skadestånd av en motpart för olovligt utnyttjande av upphovsrättsligt skyddat material. Detta har fakturerats motparten med moms. Detta kan ses som skälig ersättning för det material som olovligen använts och är således skattepliktigt.

Utöver detta har firman fått ett ideellt skadestånd som i samma faktura har fakturerats till motparten utan moms.

Min fråga är nu om det ideella skadeståndet är skattepliktigt?